索引号: | 111529210117654554/2023-02714 | 发布机构: | 阿拉善左旗文化和旅游局 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 三公经费 |
发文字号: | 成文时间: | 2023-01-31 | |
公文时效: |
阿左旗文化和旅游局及融合发展中心2022年度第四季度三公经费
- 发布日期:2023-01-31 10:35
- 浏览次数:
财政拨款“三公”经费支出情况表 | |||||||||
编制单位:阿拉善左旗文化和旅游局 | 金额单位:元 | ||||||||
支出科目 | 2021年情况 | 2022年情况 | 比上年同期 | 较上年支出增加原因 | 预算未执行原因 (当执行率为零时需说明未执行预算原因) | ||||
年末决算支出 | 年初预算安排支出 | 全年预算安排支出 | 本年累计支出 | 预算执行率 (%) | 增减额 | 增减率(%) | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 | 6=4-1 | 7=6/1 | 8 | 9 |
1、因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
其中:出国(境)培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
2、公务接待费 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
3、公务用车购置及运行费 | 31,185.24 | 20,000.00 | 20,000.00 | 19,285.16 | 96.4 | -11,900.08 | -38.2 | — | — |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 31,185.24 | 20,000.00 | 20,000.00 | 19,285.16 | 96.4 | -11,900.08 | -38.2 | ||
(2)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
合计 | 31,185.24 | 31,500.00 | 20,000.00 | 19,285.16 | 96.4 | -11,900.08 | -38.2 | — | — |
补充资料:本年公务用车购置数(辆) | 0 | ||||||||
填表说明:1、本表填列单位从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款列支的各经济科目支出情况。 2、表中所列支出经济科目按照《财政部关于印发<2022年政府收支分类科目>的通知》(财预﹝2021﹞63号)执行。 3、本表按金额单位“元”填报。 |
财政拨款项目支出中“一般性支出”执行情况统计表 | ||||||||||||||||
科 目 名 称 | 2021年情况 | 2022年情况 | 与上年支出情况对比 | 较上年支出增加原因 | 盟市备用栏 | |||||||||||
款 | 年末决算 一般性支出 | 年初预算安排一般性支出 | 全年预算安排一般性支出 | 全年支出情况 | 预算执行率(%) | 增减额 | 增减额(%) | 备用栏 | 减备用栏 | 与上年支出情况对比 | 减备用栏后增加情况说明 | |||||
财政拨款项目支出中一般性支出 | 用于新冠肺炎防控和救治的经费支出涉及的一般性支出或其他剔除内容 | 本年累计一般性支出 | 减备用栏后增减额 | 减备用栏后 增减率(%) | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4-5 | 7=6/4 | 8=6-1 | 9=8/1 | 11 | 13 | 14=6-13 | 15=14-1 | 16=15/1 | 18 | ||
330,635.00 | 0.00 | 492,570.60 | 372,254.24 | 0.00 | 372,254.24 | 75.6 | 41,619.24 | 12.6 | — | 0.00 | 372,254.24 | 41,619.24 | 12.6 | — | ||
商品和服务支出 | 215,410.00 | 0.00 | 492,570.60 | 372,254.24 | 0.00 | 372,254.24 | 75.6 | 156,844.24 | 72.8 | — | 0.00 | 372,254.24 | 156,844.24 | 72.8 | — | |
01 | 办公费 | 28,500.00 | 0.00 | 126,110.00 | 5,793.64 | 0.00 | 5,793.64 | 4.6 | -22,706.36 | -79.7 | 0.00 | 5,793.64 | -22,706.36 | -79.7 | ||
02 | 印刷费 | 150,000.00 | 0.00 | 126,110.00 | 126,110.00 | 0.00 | 126,110.00 | 100.0 | -23,890.00 | -15.9 | 0.00 | 126,110.00 | -23,890.00 | -15.9 | ||
03 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
05 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
06 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
07 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
08 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 22,004.00 | 22,004.00 | 0.00 | 22,004.00 | 100.0 | 22,004.00 | 0.0 | 支付2020年物业费 | 0.00 | 22,004.00 | 22,004.00 | 0.0 | 支付2020年物业费 |
09 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
11 | 差旅费 | 4,660.00 | 0.00 | 144,650.44 | 144,650.44 | 0.00 | 144,650.44 | 100.0 | 139,990.44 | 3,004.1 | 支付2021年差旅费 | 0.00 | 144,650.44 | 139,990.44 | 3,004.1 | 支付2021年差旅费 |
12 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
13 | 维修(护)费 | 12,250.00 | 0.00 | 7,911.00 | 7,911.00 | 0.00 | 7,911.00 | 100.0 | -4,339.00 | -35.4 | 2021年维修维护费比2020年少 | 0.00 | 7,911.00 | -4,339.00 | -35.4 | |
14 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 46,500.00 | 46,500.00 | 0.00 | 46,500.00 | 100.0 | 46,500.00 | 0.0 | 支付2020年和2021年英雄会期间租车费用 | 0.00 | 46,500.00 | 46,500.00 | 0.0 | 支付2020年和2021年英雄会期间租车费用 |
15 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
16 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
17 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
24 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
26 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
31 | 公务用车运行维护费 | 20,000.00 | 0.00 | 19,285.16 | 19,285.16 | 0.00 | 19,285.16 | 100.0 | -714.84 | -3.6 | 0.00 | 19,285.16 | -714.84 | -3.6 | ||
39 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
资本性支出 | 115,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -115,225.00 | -100.0 | — | 0.00 | 0.00 | -115,225.00 | -100.0 | — | |
02 | 办公设备购置 | 115,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -115,225.00 | -100.0 | 0.00 | 0.00 | -115,225.00 | -100.0 | ||
13 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
19 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||
财决08-1表 | |||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:阿拉善左旗文化和旅游局 | 2022年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 培训费 | 小计 | 退休费 | 抚恤金 | 个人农业生产补贴 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 31 | 44 | 46 | 48 | 54 | 110 | |
合计 | 4,438,719.03 | 4,062,890.43 | 806,992.00 | 1,455,544.00 | 3,000.00 | 308,306.16 | 44,831.07 | 143,928.38 | 3,972.21 | 236,010.00 | 1,060,306.61 | 197,093.60 | 5,551.68 | 17,351.20 | 15,077.95 | 31,549.69 | 54,530.00 | 66,012.00 | 4,288.78 | 1,789.00 | 943.30 | 178,735.00 | 158,344.00 | 20,391.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,312,099.02 | 3,006,701.42 | 806,992.00 | 1,455,544.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 741,165.42 | 197,093.60 | 5,551.68 | 17,351.20 | 15,077.95 | 31,549.69 | 54,530.00 | 66,012.00 | 4,288.78 | 1,789.00 | 943.30 | 108,304.00 | 108,304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 2,979,459.02 | 2,674,061.42 | 806,992.00 | 1,455,544.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408,525.42 | 197,093.60 | 5,551.68 | 17,351.20 | 15,077.95 | 31,549.69 | 54,530.00 | 66,012.00 | 4,288.78 | 1,789.00 | 943.30 | 108,304.00 | 108,304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 2,659,727.60 | 2,354,330.00 | 806,992.00 | 1,455,544.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,794.00 | 197,093.60 | 5,551.68 | 17,351.20 | 15,077.95 | 31,549.69 | 54,530.00 | 66,012.00 | 4,288.78 | 1,789.00 | 943.30 | 108,304.00 | 108,304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070107 | 艺术表演团体 | 319,731.42 | 319,731.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319,731.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 332,640.00 | 332,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 332,640.00 | 332,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 741,664.13 | 671,233.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308,306.16 | 44,831.07 | 0.00 | 3,972.21 | 0.00 | 314,123.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,431.00 | 50,040.00 | 20,391.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 403,177.23 | 353,137.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308,306.16 | 44,831.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,040.00 | 50,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 50,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,040.00 | 50,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 308,306.16 | 308,306.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308,306.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44,831.07 | 44,831.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,831.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 197,814.66 | 197,814.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197,814.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 197,814.66 | 197,814.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197,814.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 20,391.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,391.00 | 0.00 | 20,391.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 20,391.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,391.00 | 0.00 | 20,391.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 120,281.24 | 120,281.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,972.21 | 0.00 | 116,309.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 120,281.24 | 120,281.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,972.21 | 0.00 | 116,309.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 148,945.88 | 148,945.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,928.38 | 0.00 | 0.00 | 5,017.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 148,945.88 | 148,945.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,928.38 | 0.00 | 0.00 | 5,017.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 148,945.88 | 148,945.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,928.38 | 0.00 | 0.00 | 5,017.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 236,010.00 | 236,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 236,010.00 | 236,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 236,010.00 | 236,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本表反映单位从同级财政部门取得的一般公共预算财政拨款本年度列支的基本支出明细情况。根据单位基本支出明细账中一般公共预算财政拨款支出的发生数,按支出功能分类科目分“类”“款”“项”填列。 | |||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
财决08-2表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:阿拉善左旗文化和旅游局 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | 对企业补助 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 职业年金缴费 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 取暖费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 租赁费 | 委托业务费 | 公务用车运行维护费 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 其他资本性支出 | 小计 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他支出 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 9 | 16 | 17 | 18 | 24 | 26 | 28 | 29 | 37 | 40 | 43 | 75 | 78 | 79 | 80 | 91 | 95 | 98 | 99 | 110 | ||||||
合计 | 8,978,555.16 | 78,357.67 | 78,357.67 | 1,745,534.24 | 5,793.64 | 126,110.00 | 22,004.00 | 144,650.44 | 7,911.00 | 46,500.00 | 1,362,500.00 | 19,285.16 | 10,780.00 | 6,927,173.25 | 0.00 | 3,266,045.25 | 3,251,128.00 | 410,000.00 | 227,490.00 | 39,990.00 | 187,500.00 | 0.00 | |||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8,978,555.16 | 78,357.67 | 78,357.67 | 1,745,534.24 | 5,793.64 | 126,110.00 | 22,004.00 | 144,650.44 | 7,911.00 | 46,500.00 | 1,362,500.00 | 19,285.16 | 10,780.00 | 6,927,173.25 | 0.00 | 3,266,045.25 | 3,251,128.00 | 410,000.00 | 227,490.00 | 39,990.00 | 187,500.00 | 0.00 | ||||||||
20701 | 文化和旅游 | 4,775,617.16 | 78,357.67 | 78,357.67 | 1,283,724.24 | 5,793.64 | 50,000.00 | 22,004.00 | 144,650.44 | 7,911.00 | 7,800.00 | 1,015,500.00 | 19,285.16 | 10,780.00 | 3,186,045.25 | 0.00 | 2,776,045.25 | 0.00 | 410,000.00 | 227,490.00 | 39,990.00 | 187,500.00 | 0.00 | ||||||||
2070108 | 文化活动 | 536,577.91 | 78,357.67 | 78,357.67 | 458,220.24 | 5,793.64 | 50,000.00 | 0.00 | 144,650.44 | 7,911.00 | 7,800.00 | 212,000.00 | 19,285.16 | 10,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4,239,039.25 | 0.00 | 0.00 | 825,504.00 | 0.00 | 0.00 | 22,004.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 803,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,186,045.25 | 0.00 | 2,776,045.25 | 0.00 | 410,000.00 | 227,490.00 | 39,990.00 | 187,500.00 | 0.00 | ||||||||
20702 | 文物 | 3,551,128.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,251,128.00 | 0.00 | 0.00 | 3,251,128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2070204 | 文物保护 | 3,251,128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,251,128.00 | 0.00 | 0.00 | 3,251,128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2070299 | 其他文物支出 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 651,810.00 | 0.00 | 0.00 | 161,810.00 | 0.00 | 76,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,700.00 | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 | 490,000.00 | 0.00 | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 651,810.00 | 0.00 | 0.00 | 161,810.00 | 0.00 | 76,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,700.00 | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 | 490,000.00 | 0.00 | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
本表反映单位从同级财政部门取得的一般公共预算财政拨款本年度列支的项目支出明细情况,按支出功能分类科目分“类”“款”“项”并分项目填列。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||||||||
财决08-1表 | ||||||||||||||
编制单位:阿拉善左旗文化旅游融合发展促进中心 | 金额单位:元 | |||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 其他支出 | |||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 110 |
合计 | 2,553,360.78 | 2,553,360.78 | 401,973.00 | 300,472.00 | 354,161.00 | 123,158.40 | 53,939.79 | 5,877.78 | 205,993.00 | 1,107,785.81 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,969,198.00 | 1,969,198.00 | 401,973.00 | 300,472.00 | 354,161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 912,592.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 1,969,198.00 | 1,969,198.00 | 401,973.00 | 300,472.00 | 354,161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 912,592.00 | 0.00 | ||
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 1,969,198.00 | 1,969,198.00 | 401,973.00 | 300,472.00 | 354,161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 912,592.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 269,068.23 | 269,068.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123,158.40 | 0.00 | 5,877.78 | 0.00 | 140,032.05 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 123,158.40 | 123,158.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123,158.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123,158.40 | 123,158.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123,158.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 145,909.83 | 145,909.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,877.78 | 0.00 | 140,032.05 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 145,909.83 | 145,909.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,877.78 | 0.00 | 140,032.05 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 109,101.55 | 109,101.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,939.79 | 0.00 | 0.00 | 55,161.76 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 109,101.55 | 109,101.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,939.79 | 0.00 | 0.00 | 55,161.76 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 109,101.55 | 109,101.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,939.79 | 0.00 | 0.00 | 55,161.76 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 205,993.00 | 205,993.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,993.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 205,993.00 | 205,993.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,993.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 205,993.00 | 205,993.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,993.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本表反映单位从同级财政部门取得的一般公共预算财政拨款本年度列支的基本支出明细情况。根据单位基本支出明细账中一般公共预算财政拨款支出的发生数,按支出功能分类科目分“类”“款”“项”填列。 |
信息来源:阿拉善左旗文化和旅游局